体系审核首次会议
7月20日上午审核组召开首次会,审核组组长对本次体系内审的注意事项和要求做了阐述。会后,审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式,对各部门体系运行情况进行了检查,对文件资料进行了认真审核,对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行了跟踪验证,对上一年度管理评审和认证监督审核中提出的问题落实情况进行了检查,并按照文件规定,对各部门在体系运行过程中存在的问题开出了不符合项报告,对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。
体系审核中
7月21日下午审核组召开末次会,由审核组组长对本次审核的结果做了详细汇报,各部门总体上能按照文件规定要求开展质量管理工作,但仍有不足。针对不足,审核组要求各部门制定相应的整改计划,并在规定时间内完成整改,同时建立的持续改进的工作机制,管理工作也逐步规范化。
体系审核末次会议